财务科目标责任书3篇 财务科责任清单

时间:2024-03-04 09:16:00 责任书

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财务科目标责任书3篇 财务科责任清单

财务科目标责任书1

  李文丽任河北盛泽房地产开发有限公司财务总监,主管财务部。根据公司有关制度及20xx年度经营发展计划,与公司签订本岗位年度目标责任书。

  一、管理目标

  1、团结带领分管部门员工做好年度各部门工作;

  2、提高自身素养和业务能力,加强对分管部门的管理;

  3、忠于职守,切实履行管理职责。

  二、业务目标

  1、从公司全局利益出发,制定财务方面的规章制度和业务流程,并监督严格执行,保证公司不发生违反财经纪律的问题。

  2、加强公司财务结算中心的运作和管理,建立分公司(项目部)财务管控机制,提高服务保障水平,确保财务结(核)算真实、准确、及时。

  3、负责项目综合成本控制指标体系建设,动态掌握项目成本执行情况,加强分析与控制,降低资金风险,提供决策参考。

  4、负责处理公司税务事项,加强与税务部门的沟通和协调,确保公司依法履行纳税义务,不发生被税务机关查处、处罚问题。

  5、加强与金融机构的协调合作,加强资本运作,在融资、按揭、担保等方面与有关机构开展合作。其中:年融资额不低于3亿元,按揭回款不超过2个月、动态余额不高于5000万元。

  6、拓宽融资渠道,协助拟定公司上市规划方案,做好前期准备工作。

  三、职业操守目标

  认同公司管理理念,忠于公司利益,执行公司制度,保守公司机密,恪守职业道德,履行岗位职责,全力为公司效力。

  四、工作权限与权利

  1、拥有管理、监督分管部门工作和员工的权利;

  2、向公司提出工作建议或业务实施方案;

  3、对分管部门及人员岗位设置、招聘辞退及考核奖惩的建议权利,对公司涉及本人的处罚决定有解释和申诉权利。

  4、行政管理费用500元以内的审批权。

  五、薪酬待遇

  认同公司岗位薪酬制度,薪酬由基本薪酬、考核工资和特别奖励三部分组成,其中:前两项年度总额为xx元。

  六、责任条款

  认同和执行公司《中高层人员考核奖惩办法》中相关条款(附件)。

  七、有效期限

  本责任书执行期一年,自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止,期满后可以续订。未尽事宜可另行协商签订补充文件。

  本责任书一式两份,双方各执一份,签章有效。

 责任人:xxx

  20xx年xx月xx日

财务科目标责任书2

  一、责任目标

  (一)具体分工

  负责会计核算、各种票据管理。具体负责办公室工作、组织安排中心活动和各种行政会议,做好会议记录。协助中心领导处理日常事务,做好文件的上传下达和沟通联络、后勤保障、环境卫生工作。

  (二)财务工作

  1、按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》和《基层医疗卫生机构财务制度》及国家有关规定设置会计科目、建立账簿和进行会计预算、核算;财务报告编制准确、完善、及时。

  2、公共卫生服务经费使用合理,账目规范,中心执行收支两条线。

  3、建立固定资产登记册;建立耗材专用账目。

  4、财政专项收入专款专用;严格执行国家药品价格政策和医疗服务项目价格。

  (三)办公室工作

  1、协助中心主任管理全中心的业务工作和日常事务,定期不定期检查督促各科室业务工作,年终进行考核评比。负责来客的接待和生活安排。

  2、加强全中心职工的思想政治教育工作,经常深入科室了解职工的思想动态和热点问题,及时向中心领导汇报,并从正面做好宣传、解释、疏导工作,协调好科室之间的关系,增强全体职工的向心力和凝聚力。

  3、负责本中心工作计划、总结、请示、报告等文书的起草、打印和校对,认真做好各类会议记录、文件收发、登记、传阅及单位文书和科技资料的收集、整理、立卷、归档工作。

  4、协助中心领导对职工进行全面考核,负责管理职工的出勤、休假、疫情及节假日值班。

  5、加强车辆管理,建立出车、行车记录和燃料消耗记录,搞好车辆的维修和保养,保证单位的'正常用车,确保车辆的正常运转和安全行驶。

  二、考核奖惩:

  1、加大医疗及公共卫生质量监管力度,质量检查每月不得少于4次。如达不到4次责任人不享受当月负责人津贴。

  2、认真落实目标责任书的相关要求,如被省、市、区卫生部门通报,不享受当月负责人津贴并按照规定扣2分、1.5分、1分。

  3、财务报表及办公室报表不及时,不享受当月负责人津贴,情节严重者按相关规定处理。

  本目标责任书一式三份,监督人、责任人各一份,中心留一份存档,本责任书自签订之日起生效。

  监督人: 责任人:

  签订时间:

财务科目标责任书3

  1、完成编报财政部门预算方案,按财政预算口径编制部门预算,要求全面、完整、规范、合理。

  2、编制季度用款计划上报,每月负责网上接收计划。在每季度末编制月度工资统发、人员经费、公用经费用款计划,经审核后上报,每月按时网上接收资金计划,保障工作正常运转。

  3、负责资金到位入库。按照预算、计划积极组织财政预算拨款、专项资金按计划到位入库,提供经费保障。

  4、完成财务核算工作。负责各项经费收支的会计核算,按照会计制度的规定,结合本系统的特点,科学合理地设置会计科目、总帐、各分类明细帐及银行日记帐。

  5、编报财务报表。定期编报月度会计报表、工资报表、季度资产报表、年度财政供养报表、年度决算表,及其他有关财务报表按上级要求及时上报,要求全面、真实、准确、及时。

  6、完成办理费用报销。严格执行《财务管理制度》,按报销范围、标准和审批程序办理报销手续。坚持原则、严把关口,对不合规定或审批手续不全的单据一律不得报销,严禁白条抵支入帐。

  7、完成固定资产的核算、登记、清查、处置工作。负责固定资产的核算和清理,建立固定资产分类明细帐,掌握固定资产的使用状况,办理增加、处置手续和国有资产年检工作。

  8、做好物资、专用设备及车辆保险的政府采购申报和批复工作。

  9、做好全疆各地州物资调拨和储备工作。

  10、完成银行帐户、结算和资金管理工作。按照财政、人民银行审核批准开设帐户,不得私自开放和使用银行帐户;负责办理银行结算、资金核对业务,记录银行日记帐,做到日清月结帐款相符;加强资金管理,按规定使用资金,注意保密,保证银行资金安全。

  11、财务票据、财政专网和印鉴管理工作。负责银行支票、收款收据、其他财务票据、财务印鉴和财政专网管理,办理财务票据领用登记、缴回核销,妥善保管票据,不得丢失、遗失、转借和代开。

  12、完成办公室领导交办的其他工作。

  责任人:xxx

  20xx年xx月xx日

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