粮食局内控体系岗位职责共3篇(中储粮综合科岗位职责)

时间:2022-06-17 08:04:59 综合范文

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粮食局内控体系岗位职责共3篇(中储粮综合科岗位职责)

粮食局内控体系岗位职责共1

  内控岗位职责

  1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

  2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证

  3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作

  6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,(4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入

  7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

  8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

  11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。 12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表

  13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据

  14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施

  15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

  16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;

  17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度

  根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

  18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务

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粮食局内控体系岗位职责共2

  1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

  2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证

  3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析

  5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作

  6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,(4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入

  7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

  8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。

  9、编制内部管理报表

  10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

  11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。

  12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表

  13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据

  14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施

  15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

  16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;

  17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度

  根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

  18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。

  19、完成公司领导交办的其他工作任务

粮食局内控体系岗位职责共3

  内控岗位职责

   2.内控部工作职责

   履行服务与监督职能,合理保证JV公司经营方针、目标的实现。

   研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度,提出内控机构设置及人员配备建议。

   评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进内控体系的建立和完善。

   协助建立健全反舞弊机制,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

   制定并实施公司年度内控计划,对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。

   对审计中发现的问题或管理层需求,提供审计建议或咨询服务,但不得替代管理层的决策职能和实施执行。

   对重大违纪事项进行审计监督,提出处理建议。

   检查审计发现、改进计划的落实情况。

  3.内控部门岗位职责 内控经理岗位职责

   根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

   领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全。

   协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定部门发展方向以及年度内控计划,报经公司总经理和审计委员会批准。

   督导落实批准的年度内控计划,以及专项审计计划;审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。

   对内控人员进行业务指导,管理协调内控工作的开展。

   向公司总经理汇报内控工作,听取工作指示;向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。

   与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。

   制订人员需求计划,招聘合格内审、内控人员;制定并参与部门员工的培养和发展方案,提高员工的业务技能和素质。

   制订、完善内部审计制度、审计作业程序,报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。

   制定部门预算,报经公司总经理批准后执行监督。 完成总经理交办的其他工作。

   内控专员岗位职责

   协助内控主管制定内控作业计划,报经内控经理审核和公司总经理批准。 参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

   按审计作业程序实施审计跟踪,督促、协调审计发现的改进落实,降低经营管理风险。

   参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成。 及时向内控经理报告重大审计发现。

   协助内控主管建立健全SOP,宣导、推动SOP的贯彻落实。

   建立维护审计沟通机制,与管理层沟通

   审计需求,确立可审计对象。 总结审计项目经验,完善审计作业系统。

   收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

   及时提交审计管理报表和工作周报,以及内控部所需其他资料。

   归档、保管审计工作底稿。

   完成内控经理交办的其他工作。

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