财务科长岗位职责 篇1
(1)定期向集团财务部门报送会计报表与财务分析报告,重大专项报告等。
(2)严格执行公司的各项财务管理制度,根据公司财务管理制度制订和完善本单位的财务有关规定,并组织实施。
(3)制定本部门工作制度、岗位职责,优化岗位流程,部署具体工作任务;
(4)组织编制与上报年度预算。参与经济合同谈判、审核工作。审核各类申购计划。
(5)完善的内控管理,做好成本控制,降低成本。
(6)组织会计核算,在规定的时间内上报报表,以及组织纳税申报。审核各类上报、对外披露的会计报表与财务报告。
(7)负责工资与绩效的核算与编制,组织工资的发放,确保按时发放工资。
财务科长岗位职责 篇2
1.负责合资公司整体财务统筹管理。
2.组织合资公司年度预算的制定、分解落实、反馈、考核等工作;
3.统筹合资公司资金结算与运营、会计核算,及时报送各类管理报表及分析报告,为管理层提供决策依据。
4.负责合资公司重要经济合同及购销合同的审查,并监督合同的执行,确保企业利益不受损害。
5.组织开展项目财务管理,参与项目概算、预算、核算和决算,及时监控和汇报项目风险,跟踪项目应收账款情况。
6.负责规划当地税负,合理把控税务风险。
7.负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
8.积极领会集团财务政策,并贯彻执行。
9.完成上级领导交办的其他事宜。
财务科长岗位职责 篇3
1、分公司财务核算,组织编制和审核会计、统计报表;
2、组织财会人员做好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实会计核算资料;
3、做好资金管理,组织业务结算员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐,保证日常合理开支需要的供给;
4、积极配合相关部门做好新产品的报价工作及产品成本定额工作;
5、制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其做好对销售费用、制造费用、管理费用的控制,精打细算,确保经济效益;
6、督促、检查分公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保分公司财产、物资的合理使用和安全管理;
财务科长岗位职责 篇4
1.在院长的领导下,全面负责医院财务管理和会计核算工作。
2.根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求,负责制定和完善本科室内部财务会计制度及与工作相关的各项工作制度、规章、管理办法,具体实施并经常监督检查,保障制度落实。
3.组织编制本科室的财务计划、预算并组织实施,根据本科室的发展规划和业务工作计划,及上级下达的控制指标,按年编制各类财务计划、预算,认真组织实施并按有关规定和权限加强管理。
4.根据医院经营计划,编制、执行医院预算并考核预算执行情况,及时跟进完成情况进行考核及预算调整。
5.负责组织医院的会计核算和所有款项的收付工作,对原始凭证、会计凭证的审核、登帐工作。
6.负责审核会计报告,审核对外提供的会计资料和会计报表,保证会计信息真实完整。
7.负责医院的各类资产管理工作,主要包括固定资产管理和债权债务管理。
8.负责定期和不定期的进行专题和综合财务分析,撰写财务分析报告,支持医院相关决策,同时为领导的决策提供参考依据。
9.根据医院发展和财务状况,组织制订资金需求计划,并负责所需资金的筹措,并合理调配资金、有效使用资金。
财务科长岗位职责 篇5
发票购买及开票工作
固定资产管理
涉及银行,税务局,工商局,行政管理部门等日常业务咨询、变更及外出
负责日常收支管理和核对、会计凭证、报税工作。
统计业绩、对账
领导交办的其它事宜
财务科长岗位职责 篇6
财务科长职责
1、在院长领导下,在有关部门的业务指导下,做好医院的财务管理工作。
2、按照《会计法》等相关法律法归的规定,认真贯彻有关财经政策。建立健全我院财务工作各项规章制度,结合本单位实际情况,拟定办理会计事务的各项具体办法及相关流程。
3、贯彻执行对医疗机构医药费用收入“总量控制,结构调整”的若干意见规定,按照物价局统一收费标准,合理组织收入;严格控制支出,提高资金的使用效益。
4、按照国家相关规定,加强对单位预算决算报表的审查,并按时报送有关部门。
5、按规定进行财务监督。严格制止违反财经纪律、法规的行为。参与经济合同签订前的测算和调查研究。
6、按时清理债权、债务,防止拖欠,严格控制坏账;严格财产物资的管理,防止国有资产流失。
7、加强医院绩效考核、成本核算工作的管理,增强医院在市场经济条件下的竞争力。
8、负责对本单位会计人员的上岗培训及在职期间继续学习教育,搞好会计人员工作考核。
9、制定下级岗位描述,界定下级工作。
10、副科长协助科长完成科室工作。
财务科长岗位职责 篇7
1财务科长岗位职责
在院长和总会计师的领导下,负责本院的财务管理工作。
根据医院发展战略,制定配套的医院财务、物价管理与服务运作方案。
根据医院收入特点,制定与收入配套的管理规定和方案。确保医院收入的顺利实现。
根据医院收入特点、业务需要和节约原则,组织预算编制,并监督预算资金正确使用,确保各项开支的合法性、完备性,严把财务关,杜绝不合理开支。
合理组织收入,监督管理医院收费符合国家政策规定,做到不漏收,不多收,对收费工作中出现的问题,及时研究解决;按时清理债权和债务,防止拖欠,严格控制呆账。
参与医院内部经营方案的制定、审查、核定、考核工作,组织应用先进的财务管理方案及软件,提高医院财务管理水平。
制定医院内部财务管理和内部控制制度。加强内部监督,堵塞漏洞,防范资金风险,并根据情况变化不断改进和完善各项制度。
具体负责财务人员的管理、教育、培训和考核,组织财会人员学习业务技术知识,熟悉和掌握各项财政制度,贯彻执行好国家的各项财经政策和有关法规制度。
协调处理日常工作中的疑难问题,找出工作中的不足,提出改进的意见。本部门解决不了的问题要及时上报主管院长,同时拿出改进的方案。
0按照国家规定的医疗服务收费价格管理规定,拟定本院医疗服务收费管理制度的工作规则并组织落实,研究物价政策,指导下属及科室合理执行价格标准。
1总结本年度财务工作,做好下年度工作计划,起草工作报告和请示报告。
2配合上级各有关部门对本院的财务、税收、物价、医保和审计等检查。
3遵守国家法律法规及医院规章制度。
4财务科副科长协助科长做好以上工作。
财务科长岗位职责 篇8
项目部财务岗位职责
【篇1:项目部财务部岗位职责】
财务部岗位职责
一、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,实事求是,廉洁奉公。
二、复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
三、管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。
四、编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。
五、严格执行财务印鉴章、空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票;出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。
六、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
七、及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
八、经常检查收支情况,分析费用增减原因,提合理化建议,及时向项目经理反映本单位经济活动情况。
九、严格执行结算纪律,按规定拔付工程款,经常与工程、计划、材料等部门沟通,防止超拔工程款,并及时做好清理债权债务工作。
十、本帐数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。且做好会计档案管理工作,做到安全、保密。
【篇2:项目会计岗位职责】
项目会计岗位职责
一 协助项目经理完成工程项目的会计业
务和费用的收支工作。
二 遵守国家有关财经法规和公司以及本 部门的规章制度。
三 及时、准确处理工程项目的会计业务,并审查其合法性、合理性。
四 办理与工程项目相关的税务手续。
五 工程项目专用章的保管使用。
六 其它临时交办的工作。
【篇3:项目财务岗位职责】
会计出纳岗岗位职责
项目部门报销
1 审核原始凭证(必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等)2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全,对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回
3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决
4 核对现金银行账,各类报销单分类按报销日期录制台账,以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作
6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算(分别发给总公司财务和销管部)项目的其他工作
1 跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项 2 在售房的过程中(排号费、定金、首付款、入住)审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档
3 开发商换负责人和对接人员,重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系
5 在售房过程中各种特殊事务的处理(房号的变更、房主的变更、退房等),销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理,并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦
6 每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训 8 和项目案场客服的沟通 9 收银人员的调配
收银岗位职责
1 房款、定金、排号费要正确的收取:包括现金、刷卡及退票的计算,现金要在每天下午四点存入银行,如果没有及时存入银行的,第二天十点之前一定要准时的存入银行,保证现金的准确性。刷卡时一式两份的,给客户一联,我们要保留存根,用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费,收取刷
卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务,需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的,一定要将收据收回,以免出现错误,办理业务的时候,要清楚的将客户的各项金额,(如现金,刷卡,退票)等记录在会签单上,为每天的结账做准备。再收取完费用之后,要正确的给客户开具收据,由客户签字之后,还要正确的核对一下票据,避免错误,同时也要在会签单上签字,配合客服的工作。
2 办理入住:由于入住时开具的收据比较多,都是需要提前将收据写好,收取各项费用之后,要正确的核对各项费用的收据,有时还需要为客户解释费用收取的由来,同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作(限香语收银工作)。
3结账:将开出金额的数据进行汇总,记录到到账本上,做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上,保证正确后发到开发商邮箱。
4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后,到开发商处将现金缴款单换成收据,然后交给开发商核对,将开发商签字的明细拿回留底。
5 特殊情况的处理:比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的,都需要各项的特殊事故审批单,都是要都有各位经理签字的,需要更名|换房的客户,要正确的给客户开具收据,配合客服的工作,同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况,当然也要准确的退还现金给客户,收回收据。
6 每月项目部都会有各项费用的支出,要正确的管理备用金,及时登记现金日记账,保证备用金的准确性(限香语收银工作)
7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计,并配合公司时刻关注是否签字情况。
8 收据的领还:每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上,将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对,核对无误后,再去领取收据,并将其盖章。领取相应本数的收据后,做记录。9 定期把会计的报销单据送总公司(限启程收银工作)。
财务科长岗位职责 篇9
财务科长岗位职责
一、严格执行财经纪律、维护公司经济利益,负责公司财务管理、成本管理、经济核算和业务往来,爱岗敬业。
二、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建设。
三、依据《会计法》及公司的有关管理办法,对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
四、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布,以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。
五、掌握各工程的概算、预算,实行会计监督,参与预算管理,合理调配资金流量,原则集中管理、以收定支、收支两条线、有偿使用。 六、负责国税局网上申报打印工作,应交税金的核算,准确计算产品的销项税和原材料的进项税,及时认证增值税专用发票。七、组织协调财务与其他部门,特别是上级业务主管部门的关系。八、负责编制财务报表和财务分析报告,上报总经理和业务对口部门、财税部门。
九、控制资金支付顺序:各类税金及附加费;职工工资及各类社会保险、公积金、企业年金等;项目现场经费开支;归还各类带息负债;分包劳务费;分包工程款、材料款及租赁费;其他支出。
财务科长岗位职责 篇10
1、中层管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划;
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、负责组织公司的成本管理工作,;
8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
财务科长岗位职责 篇11
1、在分管主任的领导下,主管全处的财务工作,提出建议,当好管家。
2、组织科室人员的政治、业务学习,提高全科人员的政治素质和业务水平。
3、熟悉和掌握国家各项财政法规和财务制度,制定本单位的年度财会、物资管理计划,并组织实施。
4、增收节支,精打细算。做好日清月结,完成各类统计报表。
5、负责全体工作人员的劳保用品的发放,办公用品的购买管理。
6、协调好其他科室的工作及完成领导交办的其他工作。
财务科长岗位职责 篇12
1.进行公司收入支出及成本等财务核算,对公司的经营活动,往来款项,财务物资如实进行全面记录,放映,监督。
2.现金及银行的收付处理,制作现金流量表,银行对账,单据审核,开具与发票保管。
3.员工工资的核算发放。
4.接受银行,税务,审计等部门的检查,监督。及时准确提供资料。与各方保持良好的沟通协调。
5.每月报税,记账,做利润3表。
6.完成领导交待的其他工作任务。
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