信用社稽核部门岗位职责3篇 信用社稽核部门岗位职责内容

时间:2023-05-27 10:42:55 综合范文

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信用社稽核部门岗位职责3篇 信用社稽核部门岗位职责内容

信用社稽核部门岗位职责1

  农村信用社稽核岗位责任制(试行)

  第一章总则

  第一条为了加强信用社内部稽核监督工作,明确稽核人员职责,增强工作责任心,调动各级稽核人员的积极性,提高稽核监督水平,根据《赤峰市农村信用合作社现场稽核操作规程(试行)办法》,特制定本责任制。

  第二章岗位设置

  第二条稽核工作岗位:领导岗位、稽核员岗位和综合员岗。领导岗位:市办稽核大队、各联社监事长、监审部的正副主任。稽核员岗位和综合员岗位:联社稽核员、信用社专兼职稽核员、兼职综合员。

  第三章稽核部门领导岗位责任

  第三条组织稽核人员学习贯彻执行金融工作的方针政策和稽核工作的各项规章制度并根据有关规定结合本地区的实际和稽核工作的需要,主持制定本部门工作计划或实施方案,安排部署各项稽核工作任务。

  第四条根据稽核工作的需要,在联社和业务量较大的信用社合理设置稽核工作岗位,结合稽核人员的特长确定稽核人员的业务分工和岗位责任目标。

  第五条研究、审议重要的稽核监察制度、规定。

  第六条加强调查研究,指导信用社的稽核工作,随时了解稽核工作情况掌握工作动态,推动全辖稽核工作的深入开展。

  第七条市办稽核大队负责部署辖区内合作金融稽核、监察工作。做好辖区内联社及信用社主任岗位交流离任审计。受理举报材料的查处工作,做好年度稽核、监察工作的总结上报和信息反馈工作。

  第八条各联社监事长负责审签,稽核方案、稽核报告、稽核结论和处罚决定,确定、审议重大违章、违规、违纪事件的处理意见和案件查处工作。

  第九条各联社监审部正副主任,负责对本部门的稽核计划、稽核安排和审定稽核实施方案、稽核报告,报监事长审批,并负责稽核部门的管理工作。做好和协助纪检、司法部门做好案件查处工作。

  第十条检查并严格考核本部门及辖区信用社执行制度情况,定期总结制度落实情况,不断完善各项规章制度,及时向领导提供改进工作,完善制度的建议。

  第十一条对本部门稽核人员调配提出建议,并定期对稽核人员进行业务培训。

  第十二条做好与内部各部门、外审机关和上级稽核部门的业务联系和协调工作。

  第四章稽核人员岗位责任

  第十三条负责草拟属于本岗位的规章制度或实施细则,并及时了解掌握和向本部门领导反馈实施落实情况及执行中存在的问题。

  第十四条对负责的稽核项目制定稽核方案,并做好与本稽核项目有关的文件、报表、资料的收集和分析等准备工作。

  第十五条实施稽核过程中,要严格遵守稽核程序,认真做好稽

  核记录,发现违规违纪问题或线索要进行深入调查和延伸稽核,并做好稽核证据取证工作,发现重大问题要及时向部门领导汇报。

  第十六条对被稽核部门的账簿、凭证、报表、文件等资料负有保管责任,要建立借阅手续,查阅后要完整归还。

  第十七条稽核事项结束后,要向本部门领导提出稽核报告,客观公正地做出稽核结论,提出处罚意见,对拒不执行稽核处理决定或受到有关领导纵容、包庇时,有权向上一级稽核部门报告或越级报告。

  第十八条监管稽核结论和处罚决定的执行情况,必要时建议领导组织后续稽核。

  第十九条每次稽核工作结束后,对工作中形成的稽核记录、稽核证据,工作底稿稽核报告等资料进行认真整理,按照稽核档案要求进行归档,并及时移交综合人员。

  第二十条按照非现场稽核程序要求,做好对被稽核单位报送资料的收集审查、计算整理、分析质询、报告处理。

  第二十一条对在执行任务中知悉的国家机密和被稽核单位的商业秘密负有保密责任。

  第二十二条在执行稽核任务时,被稽核单位(人)与稽核员发生利害冲突时,应主动申请回避。

  第五章综合员岗位责任

  第二十三条在本部门负责人员的主持下,负责草拟本部门的工作计划、总结和有关制度办法等综合性材料,承办本部门和上级的综合性文件的上报和下发。

  第二十四条负责催办、审查和汇总辖区的稽核业务工作报表和其它有关报表并做到按时准确上报。

  第二十五条做好稽核岗位责任目标的考核评比和信息反馈工作。

  第二十六条负责做好本部门文书处理,资料积累档案管理,文件汇编和日常事务处理工作。

  第六章稽核人员岗位责任目标考评

  第二十七条监审部主任、副主任、稽核员、综合员行为考核由本部门领导负责考核,对业务考核由市办稽核大队负责,监事长岗位由市办考核。

  第二十八条对稽核人员完成岗位责任制情况要求按时进行登记,作为岗位目标考评的依据。

  第七章稽核人员的奖惩

  第二十九条稽核人员符合下列条件的,要通报表扬或奖励。

(一)工作认真负责,岗位责任目标考核成绩优秀。

(二)挽回经济损失金融较大的。

(三)发现经济案件线索及时向有关部门反映,在防范大案要案中取得显著成绩。

  第三十条稽核人员有下列情形的,视情节轻重给予批评,依照有关规定给予必要的行政处分,触犯刑律的,移交司法机关处理。

(一)工作不负责任,玩忽职守,发现被稽核单位明显存在违规、违纪、违章问题隐匿不报产生严重后果或毁损、遗失被稽核单位账簿、凭证、报表、文件等资料的。

(二)泄露国家机密和被稽核单位商业秘密的。

(三)滥用职权,徇私舞弊、收受贿赂,包庇犯罪,造成重大影响的。

  第三十一条

  第三十二条第八章附则 本办法由市办负责解释。本办法从二00二年十月二十日起开始执行。

信用社稽核部门岗位职责2

  农村信用社稽核审计岗位职责汇编

  农村信用社审计部总经理岗位职责

  一、检查督促全辖各信用社及其点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

  二、负责组织本部门实施

  二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

  三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。

  四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。

  五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

  六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

  七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

  八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

(二)稽核审计部副经理岗位职责

  一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

  二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

  三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

  四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

  五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

  六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

  七、完成领导交办的其他工作。

(三)稽核审计部综合岗位职责

  一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

  二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

  三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

  四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

  五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

  l 第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。第六条完成领导交办的其他工作。

信用社稽核部门岗位职责3

  农村信用社稽核审计岗位职责汇编

  农村信用社审计部总经理岗位职责

  一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

  二、负责组织本部门实施

  二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

  三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用 。

  四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。

  五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

  六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

  七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

  八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

(二)稽核审计部副经理岗位职责

  一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

  二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

  三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

  四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

  五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

  六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

  七、完成领导交办的其他工作。

(三)稽核审计部综合岗位职责

  一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

  二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

  三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

  四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

  五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

(四)稽核审计部内审岗位职责

  第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

  第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

  第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

  第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。第六条完成领导交办的其他工作。

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