企业文化岗位职责说明书9篇(企业文化岗位jd)

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企业文化岗位职责说明书9篇(企业文化岗位jd)

企业文化岗位职责说明书1

  每一个工厂,有生产型的,有加工型的,对于最高管理层厂长都有不同的岗位职责的制定。以下是某工厂厂长岗位职责的资料,仅供参考。

  本职工作:

(1)全面负责本公司的生产、技术、质量、设备机电、运转、生产统计、现场管理、安全生产管理工作,确保生产的正常运行。

  直接责任:

(1)负责对生产进度的安排和生产过程的监控,对生产中出现的问题应及时采取措施予以解决,对问题隐患应及时采取预防措施。

(2)组织员工学习交流、科技研讨、进行技术改造,不断提高和改进产品质量。

(3)加强班组建设,搞好员工的专业技术培训。

(4)负责定期组织举办质量分析例会和配棉会议,并督导各项措施的落实工作。

(5)参与公司生产、经营、技改等重大经济活动的研讨。

  领导责任:

(1)对下属人员的工作质量及后果负责。

(2)对设备、人员等安全负责。

(3)对产品质量、产量负责。

(4)确保生产正常运行。

  主要权力:

(1)对本部门员工有调配权、奖惩权、工资考核权。

(2)对直接下属有建议任免权。对所属下级有任免权。

(3)对新技术、新设备、新工艺有调研、试验、试用权。

(4)对新产品开发有建议实施权。

(5)对员工待遇有建议调整权。

(6)对公司重大项目规划、实施有参与研讨权。

(7)对因公出差人员有批准权。对出差费用有审批权。

(8)对生产部的、管理制度、安全操作规程、工作法等有审批权。

  管辖范围:

(1)工厂内的设备、人员及一切生产、安全管理活动。

企业文化岗位职责说明书2

  岗位职责说明书

  前言

  企业要调动全体员工的积极性,充分发挥各层人员的职责,使整个企业协调有序运行,这就需要制定工作标准。岗位说明书的最终目标是实现整个工作过程的协调,促进工作质量和工作效率的提高。岗位说明书是对每个工作或操作岗位制定的共同使用和重复使用的规则。岗位说明书的制订具有以下意义:

  1、岗位说明书的目的在于评定任职人员与岗位所有能力的匹配程度,提升各岗位员工的任职能力,保证公司整体经营目标的实现;

  2、岗位说明书是公司基础性文件,它为人力资源规划、人员使用、招聘人才、工资报酬等方面提供依据;

  3、为员工能力开发培训提供依据;

  4、提炼公司各岗位序列的经验,建立职业行为规范,将个人经验转化为公司经验,提升公司员工的职业化水平。

  总经理岗位职责

  1、领导公司的经营和日常管理工作、组织和实施股东会及董事会各项决议;

  2、参与制定公司发展战略规划;

  3、组织编制年度“工作计划”和“工作目标”;

  4、负责组织编写各项投资计划书和投资方案书;

  5、负责公司的中层团队建设、规范内部管理;

  6、制定公司部门岗位机构设置方案和各项管理制度;

  7、审批公司招聘的管理人员和专业技术人员;

  8、审定公司各项管理规章制度;

  9、审定公司工资奖金提成分配方案;

  10、定各类经济责任方案并组织实施;

  11、审批以公司名义发出的各项文件;

  12、召集并组织召开总裁、总经理办公会议,监督和协调各部门的工作;

  13、不定期参加各部门、项目处、分公司的专题会,总结工作、听取汇报;

  14、不定期与第一线员工沟通与交流,不定期参加公司组织的团队活动;

  15、主持公司的全面经营管理工作,组织实施董事会决议;

  16、负责企业文化的建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象;

  17、定期向董事长或董事会汇报公司的发展现状、发展规划、收入现状、开支计划;

  18、学习先进的管理方法,完善管理体系,确保“创新机制是根本,科学发展是核心,员工得实惠为目标”的企业文化得到最好的体现;

  19、完成董事会决议的其它工作。

  行政人事部经理岗位职责

  1、负责组织编制人力资源规划并组织实施、检查、协调、考核;

  2、负责制定部门工作计划和工作总结;

  3、负责公司的绩效管理、薪酬体系建设、招聘、培训培养、选拔晋升、员工关系管理等工作;

  4、负责规范公司劳动用工,处理劳动争议和劳动纠纷;

  5、负责督导公司各项员工日常管理制度体系的建设及实施情况;

  6、负责公司来访接待、会务、文书档案等日常行政工作的管理;

  7、负责处理公司行政对外事务;

  8、负责对公司人工成本和行政办公成本进行预算;

  9、负责做好后勤保障工作,创造安全、整洁、舒适的工作环境;

  10、负责办公用品的采购及计划;

  11、负责公司安保工作;

  12、负责公司用章管理。

  行政助理岗位职责(行政方向)

  1、拟定行政方向规章制度和工作流程;

  2、公司的企业文化建设工作;

  3、公司印章的使用管理及日常保管;

  4、公司证照的年审、使用、保存工作;

  5、公司层会议记录工作,包括文字、音像、建档;

  6、公司层文件收发工作;

  7、公司层会务的安排工作;

  8、公司来宾的接待工作;

  9、公司荣誉奖项的保管工作;

  10、负责公司办公易耗品、办公设施、设备购买的初审工作,负责购买办公用品及登记、使用等管理工作;

  11、固定资产的盘点;

  12、公司行政用车的使用安排与维护工作;

  13、与律师事务所保持联系,处理公司的法律事务;

  14、公司层各类档案的整理、编目和存档等工作;

  15、公司重大活动的摄录、整理与存档工作;

  16、员工寝室的管理工作;

  17、联系制作员工工装、名片、工作牌等;

  18、员工通讯录的更新;

  19、员工活动的组织实施; 20、年节福利的购买及发放;

  21、协助公司参加各项比赛、展会时期的相关事宜;

  22、公司水票的保管、购买工作;

  23、领导差旅出行的票务、酒店预订工作。

  24、公司邮箱的管理、日常维护;

  25、协助公司安保工作。行政助理岗位职责(基建方向)

  1、制定建设方案;

  2、编写项目建设书及项目可行性研究报告;

  3、落实相关政府部门的批复、办理报建手续等工程项目的前期工作;

  4、在建工程的施工现场管理,负责与施工方、监理方沟通协调,解决现场施工中出现的问题,确保工程质量、进度和安全达到标准;

  5、工程款、材料款、设备款等付款计划的制定,付款的审核、登记工作,对建设工程决算的终审工作;

  6、建设成本的控制管理,汇总各个单项工程总造价,及时向有关部门和人员提供工程项目的付款情况,以便随时掌握和控制投资规模;

  7、参与工程勘测、设计委托、工程招标、监理招标;

  8、各项工程类合同的审核及签订;

  9、督促各项工程建管手续的办理;

  10、工程项目开工前各项资料的准备及开工工作;

  11、各工程项目的竣工工作及竣工验收后各项竣工资料的审核、移交、存档;

  12、工程竣工的总结工作;

  13、工程方面相关法规事务的处理,熟悉建设法、招标投标法、合同法、审计法等法律、法规,确保公司基本建设工作在法律、法规范围内实施;

  14、审核各个设计阶段的施工图纸,联系相关单位组织图纸会审;

  15、工程项目从前期到竣工所有档案资料、图纸的整理、汇总和归档;

  16、搜集所需材料、设备的市场信息,参与对方提供材料、设备的价格核定,监督对方采购材料、设备,对采购的材料设备进行验收;

  17、协调建设过程中与相关政府部门的接洽、联系、报审等工作;

  18、工程维修项目的管理工作。

  人事专员岗位职责

  一、人员配置与招聘

  1、新进人员的入职、转正手续办理;

  2、人员花名册的录入、维护与更新管理;

  3、各岗位编制的核定与管理;

  4、人员调配,以及调岗后所在部门的沟通及反馈;

  5、实习生管理;

  6、人员档案的建立及整理工作,做好档案的安全、保密和保护工作;

  7、人员招聘工作(校招、社招),包括维护招聘网站、发布招聘信息、筛选简历、组织实施面试、面试跟进及反馈;

  8、员工离职手续办理;

  9、员工各类人事证明文件的开具。

  10、各类人事制度的修订,各类人事表格的修订;

  11、人事档案的建立、收集、整理、使用工作;

  12、《 劳动合同》的保管,包括签订、续签、延聘、解除等;

  13、员工绩效考核工作的组织和实施,并将考核材料收集、归档;

  14、员工日常考勤管理;

  15、员工各类请假手续的核对;

  16、员工年休假的管理;

  17、员工社会保险的申报、缴纳、管理,员工工伤、生育、失业险的申报;

  18、体检相关事宜;

  19、日常员工关怀工作。20、员工入职培训;

  21、协助部门开展专业技术人员的专业技能培训;

  22、员工职位发展规划。

  财务部经理岗位职责

  1、负责组织公司年度财务 “工作计划”和“工作目标”的编制;

  2、负责公司财务工作;

  3、组织编制财务计划,财务分析;

  4、负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转;

  5、负责人员工资的确定、审核、扣除核算;

  6、负责组织经济核算工作,审核会计报表、统计报表,负责向主管领导报告工作,及时组织编制财务预算和结算;

  7、负责审核会计记账、出纳记账,会计、出纳财务月盘底;

  8、负责财务审计;

  9、制定各部门的成本费用、专项资金和流动资金定额,做好费用控制;

  10、每月开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理、日常工作中存在的问题,及时提出建议;

  11、负责做好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实会计核算资料;

  12、负责做好资金管理,组织会计、出纳按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的供给;

  13、负责与财政、税务、金融部门的联系,及时掌握财政、税务动向;

  14、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,负责支付款审核;

  15、监督应收款的催收工作,监督各部门资金回收;

  16、根据公司财务制度,严格掌握费用开支,严格执行费用报销制度、物资审批权限;

  17、负责定期组织召开财务例会。

  市场部经理岗位职责

  1、根据企业发展战略,编制年度市场开发计划;

  2、组织所属人员开展市场调研工作,及时掌握市场信息;

  3、按照市场推广计划组织市场推广活动,审核市场推广方案;

  4、负责市场公关、媒介各类宣传等工作;

  5、根据编制市场拓展各项费用预算,并控制相关费用的支出,节约企业管 理成本;

  6、负责与外部媒体、政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系;

  7、负责企业品牌的推广及品牌运作类工作;

  8、负责市场部内部管理工作。

  市场宣传专员岗位职责

  1、负责市场推广活动的策划并制定具体的活动方案;

  2、联系和协调合作单位,配合市场推广活动;

  3、负责市场推广所需的资料以及礼品的设计及制作,做好市场推广的活动预算,控制活动成本;

  4、全面执行市场推广方案,监督执行过程,跟踪执行进度;

  5、根据市场推广活动的效果进行评估,并编写市场推广活动效果评估报告;

  6、定期进行市场信息的收集和整理以及分析工作,提出合适的市场推广创意;

  7、设计制作公司内外流通文件的标准化版页模板;

  8、设计制作公司企业及产品对外、参展的图文宣传资料;

  9、设计制作公司内部的宣传材料;

  10、负责公司网站、公众号的维护更新。

  生产运营总监岗位职责

  1、流程与制度建设:依据公司战略规划与生产发展方针,完善生产体系的管理流程、操作流程、工艺流程等,组织制定实施细则,推行各种质量活动,培训、监督、指导员工了解、掌握各项细则并加以认真执行,不断提高生产管理的工作效率与管理水平,创造良好的生产环境,确保物流有序、高效生产;

  2、生产计划与预算管控:根据生产体系的工作目标,制订年度、月度计划,定期回顾,不断总结完善,制定财务年度预算,审订重点成本的专项考核办法,依据权限审批各项费用支出,确保生产管理项目的正常运行,保证生产过程费用成本的有效控制;

  3、生产组织协调:依据生产计划及设备、能源供应的实际情况,监控生产能力,调配生产作业,对生产过程中发生的异常问题,组织协调相关人员采取措施加以解决,保证生产的正常运行与生产任务的完成;

  4、资源管理与跨部门协调:依据业务流程,负责与技术、销售、市场、财务、设备工程等相关部门的横向联系,协调各部门之间的沟通与合作,落实、监督、调控生产过程的各项工艺和能源配置,组织新技术、新工艺、新设备的应用推广,组织基础设备的维护与管理,确保正常生产与高效运营;

  5、质量与安全管理:依据质量管理体系文件,贯彻质量第一、安全第一的方针,在生产运行过程中开展培训、检查、督导、考核质量体系文件执行情况,严格工艺纪律和操作规程,全面落实质量、安全、生产进度三方面的要求,保障生产目标的实现;

  6、部门人员管理:结合生产业务特点,开展组织人员建设,并进行日常监督、检查指导、绩效考核、日常考勤等工作。

  生产部初级工程师岗位职责

  1、收集和分析日常生产工艺操作的数据,定期分析汇报;

  2、完成相关试验;

  3、处理及分析生产异常问题,并提出改善对策、方案,跟进实施效果;

  4、制定工艺工序相关文件;

  5、处理品质售后问题;

  6、分析及处理客户投诉及咨询问题;

  7、书写相关专业技术类文档。

  生产部助理工程师岗位职责

  1、收集和分析日常生产工艺操作的数据,定期汇报;

  2、协助完成试验;

  3、协助处理及分析生产异常问题,并提出改善对策、方案,跟进实施效果;

  4、协助制定工艺工序相关文件;

  5、协助处理品质售后问题;

  6、协助分析及处理客户投诉及咨询问题;

  7、负责对应专业文档的汇总、整理、归档。

企业文化岗位职责说明书3

  安徽威奇电工材料有限线公司

《岗位说明书》2013(A版)

  安徽威奇电工材料有限线公司

《岗位说明书》2013(A版)

企业文化岗位职责说明书4

  岗位职责说明书(前台)

  岗位名称:前台文员

  所属单位:

  岗位类别:行政内勤

  任职者:

  岗位概述:负责公司前台接待工作,客户服务工作、基础文职类工作以及每日开关公司大门等内勤工作。

  岗位职责:

  一.客户的接待工作。

  1.客户入馆时的登记接待工作。

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)

  g)填写《客户登记表》:到馆时间、姓名、专业/单位、出生年份、电子邮件、来馆事由、了解途径、初次到访。向非会员客户说明会员制度,说服会员办卡。收取租/押金,填写《 收款纪录》,开具专用收据。下班前将钱款上交财务。保证《 收款纪录》,专用收据,实收金额完全一致。提供客户专用的出入卡,并为客户介绍使用方法。现金抽屉严格上锁,离开前台时必须仔细检查。更新《客户消费单》信息。

  2.客户入馆时的登记接待工作(熟客)。

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)礼貌问好,询问客户有无其他要求。查看场地使用情况表,提供客户可以预定使用的场地进行选择。每周查看客户账户余额,少于客户本日所预定的消费额时及时询问客户是否充值。并更新《会员消费统计表》。收取租/押金,填写《 收款纪录》,开具专用收据。保证《 收款纪录》,专用收据,实收金额完全一致。前台需熟悉熟客基本情况,待人亲切,给人宾至如归的感觉。

  3.客户引导工作。

  a)

  b)

  c)

  d)礼貌引导客户入座,询问客户有无其他需要。及时为客户解决问题,经客户确认无需要后离开迅速归位。对初次到馆者提供《入馆须知》阅读,主动询问客户是否需要熟悉场地。引导客户巡视场地时,做必要讲解,语音和缓,动作轻柔。

  4.客户离馆登记接待工作。

  a)

  b)

  c)礼貌提醒客户离开时打卡,并协助客户调整打卡机。监控客户使用时间,及时礼貌地提醒超时的客户。填写客户登记表:离馆时间。

  5.客户离馆时接待及清理工作。

  a)

  b)礼貌目送客户出馆,如客户携带大量工具,应为客户开门。必要时协助客户提携工具至电梯口。5分钟内完成客户使用过区域的打扫工作,清理垃圾。(清理所需的工具均在咖啡机所在通道到底处的杂物间

  内,用后需送回并严格锁上杂物间的门)。

  c)打扫时动作要尽量轻,以免打扰其他使用者的正常工作。

  6.商品贩卖工作。

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)客户需要购买食品、饮料、绘图材料等,引导客户至贩卖区。礼貌协助客户挑选,专业解答客户各种问题。收款并填写《贩卖区流水单》。每日交班前核对贩卖区物品和《贩卖区流水单》数量,发现问题及时汇报。现金抽屉严格上锁,离开前台时必须仔细检查。

  7.客户使用中的接待工作。

  a)

  b)

  c)

  d)客户有其他需要时,应积极主动地协助客户解决问题。超出职能范围的,应立即向上级汇报。紧急情况时,应协助稳定客户情绪。待人热情友善,微笑服务。

  8.下班时的工作。

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)每日按时下班,如早退需要按规定填写《请假单》。下班时,关闭馆内不必要使用的空调及灯光照明。按要求锁好公司大门及通道门。夜班下班前,需要和馆内人员确定是否还有其他需要。离岗时锁好所有的抽屉。

  二.公司行政内勤工作。

  1.消耗品领用保管工作。

  a)

  b)

  c)每周清点核对一次《消耗品流水单》,并交上级抽检。员工领用时,填写《消耗品流水单》,收员工签字的《申请单》存档。保管公司消耗品,随时上锁。

  2.消耗品请购工作。

  a)

  b)

  c)

  d)消耗品不足时,填写《请购单》向上级申请购买。购买时需提供至少两个供应商的比价情况说明,填写《比价单》。保证货品质量和采购价格合理,不得利用职务之便损坏公司利益。订水,保持服务区不断水。

  3.考勤请假统计工作。

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)迟到30分钟以内者,填写《扣款单》,并经部门经理签字后收款。迟到30分钟以上(含)者,填写《处理意见书》,并经总经理签字后计算年假抵扣。早退15分钟以内者,填写《扣款单》,并经部门经理签字后收款。早退15分钟以上(含)者,填写《处理意见书》,并经总经理签字后计算年假抵扣。每日填写《考勤表》,每月统计本月迟到、早退、请假人员的情况汇总至总经理过目。每二周累计请假超过二天的异常人员情况,应及时通知人事部。

  4.维护馆内环境工作。

  a)

  b)每3小时巡视一次,保持场馆整洁,并清理垃圾,整理书架等。每日10:00前清洁茶水区所有用具(包括茶杯、茶壶、榨汁机、微波炉、果篮等)

  c)

  d)

  e)

  f)留意馆内是否有可疑人员,发现后立即报告上级处理。控制室内温度在26~27度,检查空调运行情况。(本馆常温在20~30度时不开空调,友善的向用户解释。)及时关闭不必要的灯光照明。维护馆内绿色植物,按植物习性浇水,保持植物健康,异常情况及时反映。

  5.公司传统邮件、报纸、书籍等的签收工作,并发放。

  6.公司各种钥匙的领用和保管,不得擅自出借使用。

  7.维护好各类办公机器,如发现损坏或异常应及时报告。

  三.前台接待工作

  1.接待客人来访工作。

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)要求客户出示有效证件并登记,询问是否预约和来意,并核对。引导预约客户至接待室,并礼貌奉茶调试空调,通知被预约人。引导前来参观的客户参观,并做简单介绍。如前来参观的客户有合作意向,应立即通知相关负责人,并引导客户至接待室。重要客人来访时,协助总经理等做好接待工作。

  2.每日的交接工作。

  a)

  b)

  c)填写交接工作备忘录。清点核对当班时现金数。保证前台一直有人值班。

  3.接电话

  a)

  b)礼貌用语,开场为:“您好!柔性设计馆,请问有什么可以帮您的?” 及时转接来电,如当事人不在,则填写《电话留言单》,转告他人。

  1.四.基础文职类工作名片整理工作。

  a)

  b)按总经理或其他部门要求填写《名片管理表》。妥善保管名片原件。

  协助搜索信息。打字。公司电子邮件。总经理安排的其他事宜。

  岗位其他要求:

  1.穿着正装,言行礼貌得体,化淡妆。

  2.不得穿走路时声音强烈的高跟鞋等。

  3.普通话标准,为人友善,热情,积极为客户解决问题。

  4.负责认真,及时有效地完成本职工作。

  5.保证公司财物安全,建立强烈的安全意识。

  6.严格遵守公司的各项制度。

  前台工作监管意见:

  1.忘记关闭不必要使用的空调及除通宵座位的灯光照明者,扣除当日全部工资,并警告。

  2.使用杂物间工具后忘记锁闭杂物间的门,扣除当日全部工资,赔偿公司失窃物品,并警

  告。

  3.未经许可,私自使用打印机打印非公司业务文件的,扣除当日全部工资,2倍价格支付

  打印费,并警告。

  4.未经许可,私配公司钥匙或将公司钥匙借予他人的,扣除全部未结工资,赔偿公司重新

  安装门锁费用,并解除合同。

  5.擅自收取公司营业款不上交的,一经查实,扣除全部未结工资。解除合同并通知相关管

  理部门。

  6.擅自免除朋友、同学等消费款的,一经查实,扣除全部未结工资,2倍价格支付消费金

  额,并解除合同。

  7.不能按时按量完成公司临时布置的其他工作任务并无合理解释的,视情节严重程度扣除

  小时工资。

  8.填写《收款纪录》、《来馆人员登记》、《会员消费记录》、《会员资料》不及时,造成公司

  前台账面混乱的,视情节严重程度扣除小时工资。

  9.其他违反《公司员工手册》的行为,视情节严重程度扣除小时工资,并按相关制度严肃

  处理。

  10.其他违反《前台职责》的行为,视情节严重程度扣除小时工资。

  任职者确认:

  我已经认真阅读了以上条款,同意接受公司的管理。

  签字:

企业文化岗位职责说明书5

  岗 位 职 责 说 明 表n厂区:n序 号nn部(处):销售处 岗位名称 工作项目n文件审核nn课(组):业务课 工作说明nn主要负责分管机构的日常管理及销售工作,各行政文件及业务文件审核。参与制定集团公司内部的经营方针及落实完成销售计划对总经理负责 组织编制各分管机构的年度销售计划以及内部指标和分配计划,并落实完成 负责组织,拟订分管机构销售方面的发展计划,销售管理的各种规定及部门内机构人员配置 国内外市场行情的调研工作,研究和拟定公司新产品开发方案.分管机构的日常管理报告,并上报总经理.向总经理提出分管机构各职级人员的人员 每月各业务部门合同签订,履行情况及指标完成情况报告 每月流动资金需求预测报告n协助、督导部内人员作好本职工作。定期组织对业务人员的业绩考核及专业知识培养。督导部内做好办公室的 6S 工作。nn制定计划nn协助总经理nn1nn销售副总nn其他事宜nn负责审批各分管机构业务费用,差旅费及公出差假等事宜.nn42n岗 位 职 责 说 明 表n厂区:n序 号nn部(处):销售处 岗位名称 工作项目n文件审核 行政文件及业务文件审核。每日纸箱会议.每周销售会议;品质会议.每月经营会议; 其他公司组织的会议。n协助业务作内部协调沟通事宜。拜访、联络客户。nn课(组):业务课 工作说明nn会议nn2nn经(副)理nn业务处理nn根据业务所提供资料分析市场、制订适合市场的销售策略。nn目标订立nn每月销售目标制订。年度销售计划制订。协助、督导部内人员作好本职工作。督导部内做好办公室的 6S 工作。下属的教导、培养。其他需处理事宜,依核决权限。nn其他事宜nn协助业务工作nn协助业务开拓、接单、收款、客诉处理及交期的协调。掌握接单状况,控制订单形态。帮助业务确认彩喷稿、印刷稿等。协助业务对新客户签约前的拜访及考核。nn课长 3(业务主管)nn搜集、分析、过滤市场资料。市场分析及规划及开 制订区域,市场规划,区域销售策略。拓客户 开拓客户及征信工作。其它事项 新客户接单前档案资料的审查。(合同、营业执照、税务登记证、客户资料卡、新客户编号通知表、授信额度)n43n岗 位 职 责 说 明 表n厂区:n序 号nn部(处):销售处 岗位名称 工作项目nn课(组):业务课 工作说明nn课长 3(业务主管)n其它事宜nn控制收款、库存。不定期的拜访老客户。晨会主持;日报表、公出单、出车单、客访行程、四联单的审核等 新进业务的培训。协助销售经理做好业务其他管理工作,上情下达、下情上达。规划本区的 6S 工作。搜集市场信息,反馈讯息。开拓、签约、接单、收款、客诉处理n

。征信工作。建立客户档案资料:营业执照、税务登记证、客户资料卡、新客户编号通知表、授信额度申请表、合同。个人日报表填写,周、月销售目标计划。填定四联单、包装设计委托单、样品制作通知单。参加纸箱会议,品质会议.确认蓝图、印刷样稿、彩喷稿等。服务客户。办公环境的清扫及保持。废弃物的合理处理。nn4nn业务员nn日常工作nn44n岗 位 职 责 说 明 表n厂区:n序号 岗位名称 工作项目 文件呈送转接nn部(处):销售处n工作说明nn课(组):客服课nn呈送转接文件,并落实签收制度。与人事、行政 ISO 教育程序书规定资料整理,归档及培训,每月销售人员组织编制提供于人事。等相关部门 协作 协助员工日常所需办理事宜:请假、考勤处理,员工考核、试用员工转正等事项。n工作 工作nn打印销售每周报表、每月的月报表,便于主管对下属的掌控。每月营运报表,帐龄分析,销售目标定表,行业别销售分析等。n1nn报表制作nn工作 作nn位 作 客 工作 工作 名 客nn45n岗 位 职 责 说 明 表n厂区:n序 号nn部(处):销售处 岗位名称 工作项目nn课(组):生管二课 工作说明nn1nn课(组)长nn协调与协助工作nn协助各营管做好本职工作; 业务问题反馈的汇总与生管协调; 各表单的处理与文件转接; 协助销售经理做好营管工作,上情下达、下情上达。根据销售填立之样品单编号后及时转单,且进行追踪; 根据销售提供之四联单,客户订购单开单;每日异常订单管制反应; 热情接听客户电话、服务客户; 新件头件交货问候客户,旧件应订未定追问候客户及销售;nn2nn营管nn业务处理nn对于急件、欠量、交期的协调及跟踪处理; 协助销售做好客诉的处理及月末对帐事宜; 配合业务工作的开展,与客户沟通及与公司各部门间的联系 填立送货联络单交储运发货。日常资料的归档、整理; 呈送转接文件,并落实签收制度。形成一套有系统、有条理管理文档制度,能迅速无误的取出所需之资料。打印销售课每周报表、每月的月报表,便于主管对现场的掌控。nn文件呈送转接 文件档案管理 作业报表统计nn3nn助理nn协助员工日常所需办理事宜:请假、员工考核、试用员工转正等事项。与人事、采购等相关部 ISO 教育程序书规定资料培训,作好会前通知、会中记录、会后总结。门协作 每月销售人员组织编制提供于人事。6S实施 督导课内对工作产生之废弃物分门别类,整理堆放nn46n47nn

企业文化岗位职责说明书6

  银行岗位职责说明书

  一:网点负责人

  1、现场管理——指导大堂经理进行现场管理,保证网点正常营业;对网点服务进行管理,提升网点服务质量,提高客户满意度。参与组织网点每日晨会、夕会,定期召开周例会。划分网点卫生区域,责任到人,确保网点营业环境干净整洁。

  2、销售管理——制定网点各期销售计划,定期监督个人客户经理及网点内涉及销售职责人员的销售执行情况,对网点各项目标任务的进度跟踪,定期(至少每周一次)通过岗位管控工具检查网点人员对贵宾客户的跟进维护情况。

  3、营销管理——管理、组织网点营销活动。关注、督促参与营销人员对客户开发机会的跟进工作,促进跟进成功率的提升。

  4、客户管理——a、分配需维护、营销的金卡客户,扩大优质客户群体;b、指导和协助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管理和维护客户;c、通过PCRM系统查看梳理网点内新增目标客户列表,将潜在客户分配给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护;d、直接营销和维护网点白金以上贵宾客户。

  5、绩效管理——负责网点员工的绩效管理,包括绩效目标设定,绩效辅导,绩效结果评定,绩效面谈,绩效结果应用等。

  6、网点服务精神管理——负责网点员工的服务精神管理,包括传导服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果应用。

  7、网点资源管理——对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管理。

  8、内部运营管理——加强网点内部运营管理,如进行网点风险管理和后期保障等。

  二:客户经理

  1、负责管户客户的客户关系管理。

①负责维护和保持与网点管户客户的长期关系,定期联系拜访客户; ②主动发现和挖掘客户需求,并推介适合的产品; ③管理客户升、降级;

④接受贵宾客户预约服务,为贵宾客户提供必要的交易协助。

⑤监督管理大堂经理、低柜柜员对于管护客户的维护情况。

  2、个人新客户拓展。

①获取新客户线索,及时跟进维护,了解客户信息,建立客户关系,努力将其发展为**行贵宾客户;

②负责PCRM系统和CFE系统的使用、管理和客户梳理,定期整理客户资料,掌握本网点贵宾客户的构成情况;

③通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵宾客户; ④承接其它岗位人员推荐的潜在贵宾客户,进行拓展维护。

  3、主动营销。获取销售线索,创建新商机;跟进商机状态,主动联系客户,推进商机进展。

  4、支持网点营销活动。协助网点负责人制定营销计划;支持网点营销活动执行,提供专业支持。

  5、支持网点产品销售。支持网点理财类产品的销售,对其他岗位推荐的客户提供专业咨询和服务;及时告知柜员理财信息,发布理财公告。

  7、协助大堂经理进行现场管理,原则上保证50%以上可用工作时间在营业现场,侧重营业现场内部管理和营销。

  三:运营主管

  1、网点内部管理支持:落实各支付系统签到、对帐、签退、日常业务处理、查询查复、冲帐等工作。

  2、与内部相关部门的协调:与后台作业中心、监控中心等后台支持部门的业务协调,解决业务流程运行中的问题。

  3、网点运营保障管理:检查网点内部运营所需各项物资,定期提出需求计划,协调支行或分行相关部门进行集中配送。

  4、网点操作风险管理:事中风险控制、事后风险控制、预警等管理。

  5、网点内控合规管理:第一责任人负责反洗钱等管理。协助有关部门开展反洗钱的有关工作,负责网点反洗钱可疑交易报送的复核工作。

  6、网点柜员管理与培训:对柜员实施现场的业务指导,定期或不定期对网点运营人员进行培训工作。包括人行、银监、总行、分行各种规章制度的传达,以及业务知识、业务技能的培训等。协助网点负责人对柜员部分绩效考核指标(交易效率、交易质量、内控风险等)提出考核意见。

  7、完成网点所交付的日常性事务,包括邮件的及时查阅并传达等。

  10、具体负责即日监督、审查:各柜员营业前准备工作情况;款项、重要空白凭证及印章;柜员卡出、入库情况;各种帐、表、薄、证、卡等准备情况;柜员岗位制约、操作流程、规章制度执行情况;柜员业务操作权限范围;柜员业务处理合法性、合规性;会计科目及利用率使用的正确性;印、押证、机管理使用情况;实地汇款业务处理情况;业务信件收发执行情况;当天账务及现金的扎帐和核对。

  11、核实营业终了柜员凭帐情况。

  四:大堂经理

  1、客户识别、引导和分流

① 主动迎接问候进入网点的客户,了解客户需求,识别目标客户,主动派号,将客户引导到适合的功能区域;

② 指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行,并积极鼓励客户使用自助设备;

③ 为客户提供基本的咨询服务,主动介绍**行金融产品和服务。

  2、销售机会推荐

① 根据客户的需求,主动介绍**行的金融产品和服务,向开放式柜台柜员和客户经理推荐销售机会;

② 识别优质客户或潜在客户,推荐给客户经理。

  3、网点服务管理

  监督管理网点人员服务礼仪、情绪和服务质量等。

  4、客户投诉和建议处理

①及时处理客户的意见和投诉,解决纠纷;

②积极收集和反映有益的客户建议,为改进服务和优化产品提供参考。

  5、其他现场管理职责

①对网点的营业环境、服务设施及设备、大堂凭证等进行全面管理,管理指导调度大堂内所有服务人员。

②进行日常巡检,每月统计巡检表并写出分析报告。

③营业前组织网点人员召开晨会及开门迎客,营业中可对低柜业务进行授权,营业结束后协助网点负责人召开夕会④对厅堂人员进行管理,争取做到通过厅堂人员的合理分工,有效组织,实现赢在大堂。

  五:大堂副理

  1、客户引导分流和客户教育。协助大堂经理了解客户需求,识别中、高端客户,主动派号,将客户引导到适合的功能区域;指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行,并积极鼓励客户使用自助设备。

  2、临柜受理前的预处理。在充分了解客户的需求后,帮助客户办理在柜面受理时需要的准备工作。例如协助客户填写表单,帮助客户复印身份证,查询相关信息,以及对需要身份核查的业务进行身份预审等

  3、现场管理职责。维护网点的日常环境,维护环境整洁,保持营业场所内外的良好环境;维护网点的宣传资料和公告信息,检查大厅内的凭证充足情况;检查网点设备运行情况;协助大堂经理组织网点人员召开晨会及开门迎客,营业结束后协助网点负责人召开夕会并统计当日客户推荐表。

  4、在做好厅堂服务的同时主动做到客户的识别推荐。

  5、搭建好柜员与客户经理之间的联动桥梁。

  六:封闭式柜员

  1、准确快速的办理单笔业务处理时间不长、但日交易量大的业务,主要是涉及现金的存取款、代缴费、汇款转账、结售汇等业务;贵金属的理财产品销售也由封闭式柜台柜员办理,如黄金传世之宝。

  2、识别推荐销售机会。利用柜台交易识别销售机会,将识别出的销售机会(或潜在优质客户)及时推荐给大堂经理,再由大堂经理进行进一步安排。

  3、对于简单的渠道产品做到快速营销,同时帮助网点营销人员完善潜力客户红名单信息。

  4、管理维护网点负责人指派的贵宾客户,包括定期电话营销、节日问候、产品销售等。

  七:开放式柜员

  1、准确快速的为客户办理单笔处理时间较长、日交易量不大的业务,主要是个人账户开户、电子银行签约、银行自营理财产品签约和认购、代理理财产品签约和认购,非现金的汇款转账、西联汇款和结售汇,以及特殊业务的办理,如卡折的挂失、解挂,密码挂失和重置等。

  2、准确快速的为法人客户办理对公非现金业务交易。

  3、提供产品和服务咨询,根据客户需求进行产品销售。

  4、识别推荐优质客户,将识别出的销售机会(或潜在优质客户)及时推荐给个人客户经理;填写《潜在客户推荐表》,发放《贵宾客户体验卡》;利用CFE系统对客户进行识别,并有针对性的进行营销。

  5、管理维护贵宾客户,对网点负责人指派的贵宾客户进行电话邀约,拓展维护。

  八:后台柜员

  1、负责网点交付的一些日常性事务,包括客户明细打印、大额现金清点等。

  2、具体负责操作权限内授权业务处理。

  3、负责内部账务核对,协助核对内外账务。

  4、作为第二责任人严格执行反洗钱工作有关规定,具体负责代理国库业务操作与管理和本单位重要空白凭证领入和调拨。

  5、完成网点所交付的日常性事务,包括ATM的清机、加钞等、客户明细单的打印等。

  6、管理维护网点负责人指派的贵宾客户,包括定期电话营销、节日问候、产品销售等。

企业文化岗位职责说明书7

  出纳岗位职责说明书

  工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

  工作要求:服务意识强、积极热情

  工作禁忌:行动缓慢、粗心、留有首尾。

  一、工作关系

  1、上级:主办会计/总经理

  2、下级:无

  3、内部联系:公司各部门

  4、外部联系:开户银行、管辖税务局

  二、工作职责

(一)、现金和银行

  1、根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支周报表。

  严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  2、办理银行结算,规范使用支票。

  严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支 1

  票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

  3、认真登日记账,保证日清月结。

  根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对;银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

  4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。

(二)、发票和收据

  1、发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票和收据必须进行登记。

  2、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。

  3、购买发票后,按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。

  4、开发票必须用铅笔注明展位号码,收款是现金还是支票。

  5、不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,财务有权拒收。

  6、严格按照规定时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废,全联保存。

  7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

  8、按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经税务机关查验后销毁。

  9、发票专管员应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

(三)、记帐和报表

  1、应设置现金日记账、银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账

  凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

  2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

  3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

(四)、印鉴

  印章必须妥善保管,严格按照规定使用,签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管,财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。

(五)、费用统计

  每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核,再交由总经理(面交或邮件)。

(六)、其它

  1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

  2、每月工资的核算。

  3、办公室和领导交办的其他工作。

  4、对所接触的公司文件及数据保密。

  5、对改进部门工作有批评和建议权。

  6、学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

  三、考核内容

  1、财务制度执行情况。

  2、现金收付和银行结算准确率。

  3、账簿核算的准确率。

  4、凭证填制准确率。

  5、报表及时性

  6、上级领导综合评价。

  四、聘用条件

  1、知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备会计等方面的知识,有高度的责任心。

  2、工作经历:从事财务、会计工作一年以上,有会计证。

  3、所需学历:中专以上。

企业文化岗位职责说明书8

  采购岗位职责说明书

  一、工作职责:

  1、认真执行公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购;

  2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件,并负责落实与考核;严格执行公司各项制度,各种信息及时录入,并定期整理数据,向上级领导出具数据分析结果; 参与部门管理; 配合其他部门有关工作; 承办领导交办的其他工作。

  3、掌握市场信息,开拓新货源,优化进货渠道,降低采购费用;

  4、会同库管、财务部确定合理物资采购量,及时了解库存情况,进行合理采购;

  5、根据生产计划,制订物资供应计划并组织实施;

  6、汇总各部门的采购申请单,编制采购作业计划;

  7、选择、评审、管理供应商,建立供应商档案;

  8、组织供货合同的评审,签订供货合同,实施采购活动;

  9、建立采购合同台帐,并对合同执行情况进行监督;

  10、进行市场询价,采购所需物资;

  11、采购物资的报验和入库工作;

  12、采购过程中的退、换货工作;

  13、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

  二、工作绩效标准:

  严格遵循采购部制度和工作流程,熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息,根据销售计划,在规定的时间内完成药品的采购,以保证销售目标的顺利完成。

  人事岗位职责

  一、工作职责:

  1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理;

  2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理;

  3、做好员工考勤、奖惩管理,并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况;

  4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作;

  5、严格执行公司各项制度,各种信息及时录入,并定期整理数据,向上级领导出具数据分析结果;

  6、参与部门管理;

  7、配合其他部门有关工作;

  8、承办领导交办的其他工作。

  二、工作内容:

  1、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新;

  2、按照各部门的招聘要求,进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作;

  3、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作;

  4、建立和维护人事档案、员工花名册,及时更新员工的个人信息和资料;

  5、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作;

  6、协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度;

  7、办理保险及住房公积金业务,并制作每月相关报表,于次月 1 日交给财务主 管;

  8、负责考勤、员工休假的管理,每月上交财务全体员工的出勤表,每月制定培训计划,次月将按照培训要求实施该培训计划,并担任培训员的工作;

  9、协助行政人事主管开展各种员工活动等;

  10、参加部门的相关工作会议,参与部门管理,提出改善工作的建议;

  11、接受并积极参加公司组织的各项培训,加强自身专业及相关辅助技术的学习;

  12、接受行政人事主管的直接领导,特殊情况可向总经理办公室汇报;

  13、维持良好的工作环境,保持良好的心态工作;

  14、遵守公司的各项管理制度;

  15、与其他部门有关工作配合良好;

  16、积极主动完成领导交办的其他工作。

  三、工作绩效标准:

  1、按规定执行并及时完善公司的人事制度与计划;

  2、按时、保质实施招聘、员工培训、绩效评估等工作,且及时上报相关结 果;

  3、及时为员工办理社会保障福利等方面的工作,且及时、准确上报相关资 料;

  4、按时执行并及时完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;

  5、及时、准确的录入员工信息,妥善保管员工档案;

  6、与本部门及其他部门同事保持良好的沟通;

  7、工作主动且积极向上。

企业文化岗位职责说明书9

  出纳岗位职责说明书编号[]基本信息岗位名称出纳所属部门财务部晋升方向往来账会计、总账会计直属上级财务部经理直管下级岗位概述办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项,办理相关的其他有关事务。工作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系各家银行及第三方收款平台岗位职责工作内容

  一、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额

  三、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  四、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  五、负责作好工资、奖金、发放工作。

  六、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

  七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

  八、做好公司领导安排的其他事物责任与权限责任

  1、对出纳工作流程的正确执行负责

  2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责

  3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限

  1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利

  2、有发现问题向财务主管报告的权利

  3、有对公司改善各项工作的建议权

  4、有积极参与公司各项活动的参与权任职要求学历及专业会计专业专科以上学历;工作经验具有1年以上会计工作经历;技能级别及等级技能级别:技能三级,等级:C1-p3知识和技能

  1、受过会计基本知识方面的培训

  2、具有会计从业资格证

  3、熟练使用OFFICE办公软件

  4、熟悉各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素质

  1、高度认同公司经营理念

  2、坚持原则,能够独立履行出纳职能个人素质

  1、责任心强、原则性强

  2、沉稳、敬业、细致、耐心

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