专项治理自查报告3篇

时间:2023-10-29 09:03:00 综合范文

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专项治理自查报告3篇

专项治理自查报告1

  为切实加强现金管理,规范我乡现金支付行为,完善监管机制,堵塞管理漏洞,我乡自收到x财监〔20xx〕3号《xxx市财政局关于开展现金管理专项治理工作的通知》,我乡领导高度重视,要求全乡立即开展自查工作,现将自查情况汇报如下:

  一、现金管理制度健全。

  我乡在20xx年经过财政内部监督检查、纪委人财物等一系列监督检查,不断完善单位内部控制制度,制定了包括资金支付制度、现金支付审核核批制度、库存备用金限额制度、现金定期盘点对账制度、现金日记账登记管理制度。

  二、资金支付情况。

  20xx年1月至20xx年2月,我乡共实现资金支付68560029.5元,其中转账支付35503272.67元、上卡发放32295413.8元、现金支付761343元。现金支付量占总支付量的.1.1%。20xx年上半年,我乡共实现资金支付10967657.47元,其中转账支付8463822.67元、上卡发放1813542.8元、现金支付690292元;20xx年下半年,我乡实现资金支付37609537元,其中转账支付17724449元、上卡发放19824437元、现金支付60651元;20xx年1月-2月,我乡实现资金支付19982835元,其中转账支付9315001元、上卡发放10657434元、现金支付10400元。通过自查,我乡自20xx年下半年起,完善了我乡现金管理支付,对资金支付方式作出严格要求,尽可能转账或上卡支付,减少现金支付量。但因我乡地处偏远,水、电、网费等刚性支出无法采用转账方式,只能采用现金方式支付,所以无法实现零现金使用。

  三、现金管理制度执行情况。

  20xx年,我乡在财政工作规范上做出来很多的努力,在现金管理制度执行方面,严格执行现金支出审批制度。现金日记账规范登记、日清月结。定期对账、定期盘点库存现金。未出现库存备用现金超限额、公款私存、公私款混用的现象。20xx年上半年,我乡大额现金支付690292元,其中大额现金支付费用690292元。自20xx年下半年起,我乡严格实现转账支付或上卡发放。大额现金支付的60651元均为支付的水电网费费用。

  四、下一步的工作打算。

  今后,我乡将继续加强财务管理,建立健全现金管理长效机制。同时将严肃财经纪律,严格现金管理等内容纳入我乡干部专题培训、财务人员业务培训范围,通过政策学习解读、典型案例剖析等方式,进一步提升干部职工特别是领导干部和财务人员的财经法纪意识和财务管理水平,促进单位现金管理更加规范。

专项治理自查报告2

  根据《XX省农村信用社20xx年案件专项治理工作方案》和XX市联社《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》的精神,联社营业部于20xx年3月22起,开展了一次案件防范的专项治理活动,联社营业部专项治理活动的自查工作已经结束。根据上级联社的要求、结合营业部的具体情况进行了一次自查,现将自查工作做如下报告:

  一、活动开展情况

  1、对于此次活动,联社营业部高度重视,于3月22日成立了防范案件专项治理工作领导小组,主任为组长,各岗位工作人员为成员,并明确成员之间的分工,划分责任。

  2、从3月22日起,每个星期专门抽出一个下午的时间,组织全体员工学习《银行业案件防范警示教育材料》,学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。通过学习讨论增强了员工案件防范能力和控制风险意识。

  3、结合上级联社的精神和案例学习,对联社营业部执行内控制度情况进行全面的检查。检查采取个人自查,领导小组复查,确保不走过场。对检查出的问题,当场予以纠正。

  二、内控制度建设及执行情况

  1、能够按着上级联社的要求,建立建全了各种内控制度,并在工作中自觉地加以遵守。建立业务线与监督线“双线责任追究”,将责任追究覆盖到所有岗位和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督。

  2、会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。

  一是能及时进行按着要求进行账务、库存现金、内外账目的核对,没有白条顶库和挪用库款现象;

  二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明;

  三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。

  四是公、私印章保管规范,随用随取,离柜收起。

  3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。

  4、安全保卫工作设施齐全,责任到人。

  三、上年自查发现问题的处理情况

  对20xx年的专项治理自查中发现的印章保管不规范、交接手续不严密的问题,我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分,并限期整改。

  四、自查中发现的.问题

  通过这次自查,总体的情况还是好的,但是在自查中还是发现了一些问题。

  一是服务工作存在着一定的生、冷、硬的情况

  ;二是复核制度有时流于形式。

  五、整改措施

  对于这次自查中的问题,我们首先对当事人给予了经济上处罚;

  二是限令当事人立即整改,并写出书面保证;

  三是在此基础上,教育营业部全体员工,以此为戒,严格履行各项规章制度,把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动。

专项治理自查报告3

  为纠正医药购销领域和医疗服务中的不正之风,切实维护广大群众的切身利益,根据上级文件精神,本院积极安排部署,扎实开展自查自纠活动,现将情况汇报如下:

  一、提高认识,加强领导。

  为加强专项整治工作的组织领导,由院委会领导牵头,各科室负责人参与,负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作,组织全院职工召开动员大会,使职工认识到开展此项工作的重要性,确保活动顺利进行。

  二,医药购销领域情况。

  我院自实行国家基本药物制度以来,药品及材料采购严格执行国家基本药物制度规定和采购流程,无采购非中标药物、无采购高于中标价药物、无采购未经备案药品现象,无违规加价出售等问题,不折不扣的执行药品零差价销售。本次自查自纠中未发现有医务人员索要“红包”的现象。我院严格遵守各项规章制度按照程序采购,采购中五违法规定、违规操作、无收受公司、个人返利或变相返利,无医务人员及相关人员收受回扣的`现象。

  三、加强业务培训,严肃工作纪律。我院坚持定期开展业务培训、引导医务人员及相关人员合理诊断,合理治疗,合理用药,开展处方点评工作,对不合格的处方及时提出整改意见。针对患者反映问题,经核实情况属实,要严格按照医院管理规定追究相关人员及负责人的责任。

董店乡卫生院

  20xx年XX月XX日

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