财务部核算员岗位职责细则共5篇(核算员的工作内容和职责)

时间:2022-07-15 15:45:41 综合范文

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财务部核算员岗位职责细则共5篇(核算员的工作内容和职责)

财务部核算员岗位职责细则共1

  核 算 员 岗 位 职 责

1、严格执行国家和上级主管部门及本单位有关现金管理制度、规定遵守财经纪律。

2、具体负责加油站销货款收缴、核对清点、缴存银行。

3、负责加油站内收入款及时按规定限额投入保险柜的监督落实工作。

4、负责检查各班组投币记录的登记、保管工作,负责日、周、月销售报表的编制工作。

5、负责加油站备用金的借入、保管、使用台帐登记工作。

6、负责加油站日常费用的报销工作。

7、负责加油站油品调价记录簿的登记工作。

8、负责加油站销售日报表及其他报表的上传工作。

9、负责普通发票的领、用、存、交接登记工作。

10、及时传递收支票据,以便会计及时做账。

11、负责增值税专用发票的开具、登记工作。

12、负责完成与资金管理相关的其他工作。

13、遵守加油站管理制度,完成领导交办的其他工作。

财务部核算员岗位职责细则共2

  核算员岗位职责范文精选范文

  核算员要求有信心、认真、踏实、具有强烈的进取心和责任感,有较强的团队合作精神。以下是我为您整理的“核算员岗位职责范文”,供您参考。

  核算员岗位职责范文(一) 1、熟练使用财务软件。

2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。 3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。 4、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。 5、做好成本和费用的核算,及时向部门和财务汇报。

6、按期编制指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确。

7、每日关注账面安全库存,及时上报部门。 8、配合销售公司下达生产任务单。

9、保管好本部门的相关资料,例如:检测报告等,需建立档案。 10、做好领导安排的其他各项工作。 核算员岗位职责范文(二) 1、销售订单的收发及录入,生产计划的录入,物料需求计划的生成; 2、负责K3生产任务单的录入,分解相关工作; 3、办理采购发票与入库单的核销,做好供应商往来账记录,提交供应商货款的支付申请; 4、汇总当月采购金额,统计当月采购交期达成率; 5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息; 6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作; 7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作; 8、完成领导交办的其他工作。 核算员岗位职责范文(三) 1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 核算员岗位职责范文(四) 1.按工作流程正确核算各类结算款项,与各系统平台数据核对后按时做结算; 2.按工作流程按时正确处理各类差异款项; 3.定期做好各类数据的备份; 4.对核算纸质资料每日按序进行整理,定期交至会计处入账; 5.定时发送相关表格至相关领导邮箱; 6.每月与会计核对往来款项 7.领导安排的其他工作

财务部核算员岗位职责细则共3

  财务核算员岗位职责

一、负责做好水、电计费工作,每月按时准确计算服务处各项收入,编制《收费通知单》,打印月《营业收入汇总表》经服务处主任签字确认后再打印出《收费通知单》;

二、负责按时将审核无误的《收费通知单》送交住户、托收清单送交银行托收并收取款项;

三、负责清理未按时交款或未托收成功的住户和款项,并打出《催款通知单》送住户或送交托收银行提请再次托收;

四、负责月末清理、核对收款及应收未收款情况;

五、日记帐的及时登记,并在上交凭证时将日记帐交主管出纳签字确认余额;

六、负责登记服务处收支明细帐,并在每月5日前向财务部报送上月服务处收支明细表;负责票据的及时领取、登记、发放、存根回收和合理管理、使用;

七、及时解款、取回有关费用单据和银行对帐单; 八、为客户办理车位手续;

九、负责服务处固定资产、低值易耗品的登记; 十、负责编制服务处年度财务预算;

十一、协助客服文员办理入伙物业缴费及装修缴费手续; 十二、完成服务处领导交办的其他工作。

财务部核算员岗位职责细则共4

  责

  2020年4月19日

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  财务核算员岗位职

  财务核算员岗位职责

【篇1:成本核算员岗位责任制】

  成本核算员岗位责任制 1、

2、配合项目经理进行目标成本的编制。 每月底前将各类成本台帐进行核对汇总,并与财务进行帐目核对,发生不相符的情况立即查找原因,并及时向项目经理汇报。

3、根据项目目标成本和当月完成工作量情况,对综合间接费、其它直接费、直接费等成本发生情况进行比较,找出偏差并汇同项目部相关人员初步分析原因,形成月度项目成本分析报告交项目经理审核。 4、负责收集、汇总统计核算、业务核算及分公司内部银行成本分析资料。 5、

6、根据月度生产计划编制项目月度成本计划。 对项目成本管理中的有关问题进行协调,确保成本的同步性、真实性、准确性。 7、 8、

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9、负责建立和保存项目核算台帐。 负责保管并向项目部、财务结算中心传达相关核算信息。 负责及时分析因设计变更、工程量增减所涉及的工程造价变化。

10、负责复核分包单位上报的合同外工作量预算。

11、负责建立项目安全、文明施工专项费用使用台帐,确保符合市建委文件精神,并阶段性(每月底)与投标文件进行比较分析,结果报项目经理。

  上海市第二市政工程有限公司 xxxxxxxxxxxx项目经理部 200x年xx月xx日

【篇2:核算员岗位职责】

  核算员岗位职责

  职责范围:

  1.根据批生产指令,及时准确地领取原辅料及包装材料,经质量监督员检查合格后,方可投入使用。

  2.根据公司领料制度,严格按消耗定额领发物料,做到手续齐全,帐物相符。

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  3.每个品种生产结束后,对剩余的原辅料、包装材料,按规定办理退库手续。

  4.认真做好车间考核工作,做到认真准确并及时汇报。 5.做好产成品(自制半成品)入库工作。

  6.每天报产量日报单及工时记录,日报单及工时记录要准确无误。 7.上报生产所需物质的计划单。

  8.核算员日常填写领料单,必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写,采用实际价格结算,到月末按规定时间与财务部材料会计衔接,由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗,填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。

  9.核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后,与材料会计对清当月材料的出库帐目。

  10.每月结帐日,核算员要及时准确的清点在产品,如因在产清点不实造成产品成本价格不准确,由核算员负责。

11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标通知后,必须在第二天上报车间成本,成本计算按“成本核算实施细则”要求执行,制造费用,在产品的分配计算,按标准执行,不得估计。

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12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目,登记帐目,在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。

13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额,每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料,不允许超定额领料(超计划产量除外)、随意领料,控制不当造成材料成本不实由核算员负责。 14.核算员要熟悉生产过程,掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称,以便正确核算产品成本。

15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。

  权限:

1.对车间物料消耗有考核的权力。 2.对车间劳动定额有考核的权力。

  责任:

1.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。 2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。 3.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。 4.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。

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【篇3:核算员职责】

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  简 介:

一、岗位名称:总帐核算员

二、岗位职责

1、负责长期投资相关科目的核算及管理。 2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。 3、负责月末结转损益。

4、负责制作上报集团的各种报表(包括月报、季报和年报)。 5、负责财务分析工作。

6、负责完成领导交办的其它工作。

三、岗位职责实施细则(另附样式)

四、岗位工作业务流程(图表说明)

五、参照文件及台帐资料

  各类报表的归档

六、岗位必须具备的业务技术和培训要求(另附)

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  上班时间:周一至周五 上午9:00-下午5:30 联系电话:

  地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财富中心17f 邮编:

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  保管员\\核算员的岗位职责

1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资,把好物资验收过称关,对库存物资要遵循先进先出,易受潮变质的物资要进行翻晒,防止霉烂变质,

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  对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查,对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方,防止有人投毒。、

3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐,并设有标签,防止错用。

5、必须严格执行中心规定的领料制度,出货、清帐要有领料单,物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作,结合微机收银系统打印的营业额报表,做好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库,并做到帐物相符,帐目清楚,并按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数,并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划,经批准后及时向采购供应部门交进货计划单,蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资,需转让和调拨的物资,必须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品,固定资产及家具要建帐、建卡,领用、调出、报废必须以书面报

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  告形式经经理主任审批,同意后方可办理,并做好财产移交登记工作,对低值易耗品要建立领用登记本,必须有领用人亲自签名。 10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作,并负责全部标价出售,每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时,必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前,要检查库存物资情况,门窗是否关好,上锁,做好防盗安全工作.

  财务部保管员\\核算员的岗位职责

1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资,把好物资验收过称关,对库存物资要遵循先进先出,易受潮变质的物资要进行翻晒,防止霉烂变质,对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查,对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方,防止有人投毒。

3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐,并设有标签,防止错用。

4、保管员负责所有库房整洁卫生工作,并做好七防(防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉)工作。

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5、必须严格执行中心规定的领料制度,出货、清帐要有领料单,物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作,结合微机收银系统打印的营业额报表,做好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库,并做到帐物相符,帐目清楚,并按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数,并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划,经批准后及时向采购供应部门交进货计划单,蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资,需转让和调拨的物资,必须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品,固定资产及家具要建帐、建卡,领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批,同意后方可办理,并做好财产移交登记工作,对低值易耗品要建立领用登记本,必须有领用人亲自签名。 10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作,并负责全部标价出售,每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

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11、保管员休息时,必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前,要检查库存物资情况,门窗是否关好,上锁,做好防盗安全工作. 仓库保管员岗位职责

  仓库保管员岗位职责

  在部长领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

  提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准后贯彻执行。

  严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。

  负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处理。 合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

  负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。

  负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符,协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

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  负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制

  相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作。

  做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

  完成采购部部长临时交办的其它任务。

  成本核算员岗位职责

一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策,听从公司统一管理,服从公司统一领导,认真完成本职工作。

二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件,熟悉各项目部的施工图纸。

三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。

四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。

五、做出每个项目部施工图纸预算(施工预算)、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算,以备后用。

六、做出每个项目部的成本核算。分:基础、主体和内外装饰装修三大块核算。

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七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。

八、工程竣工后做工程决算和成本核算。

  成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位,该岗位的主要职责(仅供参考)是:

1.在财务部门经理的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司成本核算实施细则,在董事会批准后组织执行。

2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

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7.完成财务部门经理临时交办的其它任务。

  核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。

  其主要职责:

1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会计制度的规定,进行会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。

2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。

3、认真学习行政事业单位会计制度,不断提高自身业务素质,解释报账单位提出的有关会计业务事项,提高会计核算效率,增强服务意识。

4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通,了解核算单位情况,倾听她们的意见和建议,帮助她们解决会计核算中存在的问题,提高服务质量。

5、对已审的原始凭证认真复核,发现问题及时纠正。待审核无误时录入会计凭证。确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。 6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表,及时提供合法、真实、准确、完整 的会计信息。

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7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账,作出银行存款余额调节表,并记账、结账,保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。

8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册,托善保管,每年2月底前按中心规定移交审核组归案。

9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。

10、认真学习税务知识,每月底将当月核算单位收入与报账会计核对,准确计提应纳税额,随时发现核算单位存在税务方面的问题。及时反映,减少核算单位的损失。

11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。 12、完成中心领导交办的其它工作。

  核算员述职报告

[如果您觉得文秘114对工作有帮助,请将文秘114加入您的收藏夹] 200*即将过去,回顾过去一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展,紧跟公司各项工作部署,积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召,在核算、

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  管理方面做了一些的工作。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将200*的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面:

〔一〕在计划财务部的工作

  200*1月-8月,我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间,做了如下工作:

1、认真审核原始凭证,编制记帐凭证。认真执行《会计法》,加强财务基础工作,严格按照《中国联通专业核算办法(试行)》的要求,按新会计制度的要求组织核算,保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定,符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转。

2、每月参与财务报表的编制,在年中审计及各专项审计中,积极配合审计师事务所及审计人员,对她们提出的问题进行解答。

3、今年,是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年,为此,进行了大量的前期准备工作,年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中,根据预算,严格控制各项成本、费用,为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。

4、四月,根据省公司有关文件精神,制定了各经营服务部支出专户管理的规定,完善了货币资金管理;六月,为了很好地执行省公司将

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  顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神,及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。

5、树立很好的服务意识,对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中,注意对她们的工作提出些指导意见,为此,跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。

6、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用,及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系,取得她们的支持与指导。

〔二〕在核算室的工作

  9月-12月,我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者,我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间,做了如下工作:

1、首先在短时间内熟悉了业务,然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、

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财务部核算员岗位职责细则共5

  材料核算员岗位职责

1.在主管科长的领导下,根据我厂核算工作要求,认真搞好材料核算工作。

2.熟悉和掌握有关财务会计法规,严格审核材料出入库凭证,熟悉材料计价方式和价格。

3.参与材料的清查盘点工作,对盘盈、盘亏和报废的材料进行账务处理。

4.月末按要求及时准确的打印全厂所有材料领用明细账单,汇总报送厂财务资产科。

5.做好与基层领料部门的核对、结算、对接工作。 6.完成领导安排的其他工作。

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