领料管理制度3篇(领料单制度)

时间:2024-01-04 18:16:00 综合范文

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领料管理制度3篇(领料单制度)

领料管理制度1

  1.除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

  2.一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

  3.鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

  4.领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。

  5.领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

  6.若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

  7.发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

  8.各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

  9.各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

  10.在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

  11.做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

  12.所有入厨房的.食品由厨师长或厨师领班负责。

  13.仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

  14.仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

  15.干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。

领料管理制度2

  第1条目的。

  为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。

  第2条适用范围。

  本规定适用于工厂所有物料的领用。

  第3条责任。

  1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

  2.生产使用部门设置专人负责领料工作。

  第4条解释。

  领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。

  第5条领料时间。

  生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。

  第6条确定领料限额。

  生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。

  第7条填写《领料单》。

  1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

  2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

  3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的'仓储计划中。

  4.进口物料与国产物料分开填写。

  第8条领料流程。

  1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。

  2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。

  3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。

  4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。

  5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。

  第9条领料超限额控制。

  当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。

  第10条补退料控制。

  生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。

  第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。

  第12条本规定自颁布之日起执行。

领料管理制度3

  第一章总则

  第一条制定目的

  为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法。

  第二条适用范围

  有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理。

  第三条权责单位

  仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

  总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

  第二章原材料领用规定

  第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期。

  第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划。

  第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。

  第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

  第三章原材料领用流程

  第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。

  第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。

  第十条但物料计划上核定的'原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料。

  第四章原材料超领

  第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因。

  第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。)

  a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料。

  b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料。

  c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料。

  第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。

  第五章原材料发放规定

  第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单

  第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

  第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部。

  第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。

  注:研发部制定《产品用料明细表》

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